ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
78,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
78,000.00
2
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
65,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
65,000.00
3
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่‎
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
50,000.00
4
รายการงบประจำ‎
18,800.00
0.00
980.00
980.00
5.21%
5.21%
17,820.00
5
รายการงบประจำ‎
162,700.00
0.00
9,140.00
9,140.00
5.61%
5.61%
153,560.00
6
รายการงบประจำ‎
82,450.00
0.00
8,622.00
8,622.00
10.45%
10.45%
73,828.00
7
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง‎
204,850.00
0.00
57,360.00
57,360.00
28.00%
28.00%
147,490.00
8
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมก‎
543,200.00
0.00
185,056.28
185,056.28
34.06%
34.06%
358,143.72
9
รายการงบประจำ‎
2,587,780.00
0.00
1,209,595.72
1,209,595.72
46.74%
46.74%
1,378,184.28
10
รายการงบประจำ‎
113,300.00
0.00
53,564.00
53,564.00
47.27%
47.27%
59,736.00
11
รายการงบประจำ‎
147,800.00
0.00
74,719.33
74,719.33
50.55%
50.55%
73,080.67
12
รายการงบประจำ‎
2,939,490.00
0.00
1,825,733.00
1,825,733.00
62.11%
62.11%
1,113,757.00
13
รายการงบประจำ‎
451,500.00
0.00
317,773.32
317,773.32
70.38%
70.38%
133,726.68
14
รายการงบประจำ‎
42,500.00
0.00
33,415.00
33,415.00
78.62%
78.62%
9,085.00
15
รายการงบประจำ‎
14,000.00
0.00
13,716.00
13,716.00
97.97%
97.97%
284.00
รวม
7,501,370.00
0.00
3,789,674.65
3,789,674.65
50.51%
50.51%
3,711,695.35
×
×
×